Orden de Compra. Nº4062-749-SE18 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-749-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos1Unidad no definidaCAJA DE ACOCLIPSCAJA DE ACOCLIPS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
53141501
Alfileres rectos4Unidad no definidaCAJA PIN PUSH CAJA PIN PUSH $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
31201603
Gomas1Unidad no definidaGOMA GOMA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
44121709
Lápices de cera20Unidad no definidaLAPICES PASTELLAPICES PASTEL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121804
Borradores1Unidad no definidaBORRADOR DE PIZARRABORRADOR DE PIZARRA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60124317
Masa de modelado3Unidad no definidaPLASTICINAPLASTICINA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31201603
Gomas4Unidad no definidaGOMA MEDIANA GOMA MEDIANA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27111504
Cuchillos de bolsillo1Unidad no definidaCARTONEROCARTONERO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
43232503
Corrector ortográfico2Unidad no definidaCORRECTORESCORRECTORES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos2Unidad no definidaCAJA DE APRETADORES 32 MMCAJA DE APRETADORES 32 MM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaRESMA OPALINA OFICIORESMA OPALINA OFICIO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos2Unidad no definidaCAJA DE APRETADORES 41 MMCAJA DE APRETADORES 41 MM $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121708
Marcadores5Unidad no definidaDESTACADORESDESTACADORES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111514
Bloques para mensajes3Unidad no definidaBLOCK MEDIANOBLOCK MEDIANO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
Total Neto $ 74.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 74.290

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.