Orden de Compra. Nº
4062-749-SE18
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-749-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujeta documentos
1
Unidad no definida
CAJA DE ACOCLIPS
CAJA DE ACOCLIPS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
53141501
Alfileres rectos
4
Unidad no definida
CAJA PIN PUSH
CAJA PIN PUSH
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
31201603
Gomas
1
Unidad no definida
GOMA
GOMA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
44121709
Lápices de cera
20
Unidad no definida
LAPICES PASTEL
LAPICES PASTEL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44121804
Borradores
1
Unidad no definida
BORRADOR DE PIZARRA
BORRADOR DE PIZARRA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
60124317
Masa de modelado
3
Unidad no definida
PLASTICINA
PLASTICINA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31201603
Gomas
4
Unidad no definida
GOMA MEDIANA
GOMA MEDIANA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
27111504
Cuchillos de bolsillo
1
Unidad no definida
CARTONERO
CARTONERO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
43232503
Corrector ortográfico
2
Unidad no definida
CORRECTORES
CORRECTORES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos
2
Unidad no definida
CAJA DE APRETADORES 32 MM
CAJA DE APRETADORES 32 MM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERAS
TIJERAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad no definida
RESMA OPALINA OFICIO
RESMA OPALINA OFICIO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos
2
Unidad no definida
CAJA DE APRETADORES 41 MM
CAJA DE APRETADORES 41 MM
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44121708
Marcadores
5
Unidad no definida
DESTACADORES
DESTACADORES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad no definida
BLOCK MEDIANO
BLOCK MEDIANO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
Total Neto
$ 74.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 74.290
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.