Orden de Compra. Nº4062-772-SE22 "SERVICIO DE IMPRENTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-772-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-52-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 185155
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Holtmann
Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ
R.U.T. 9.015.253-k
Sucursal Imprenta Holtmann
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios25Unidad no definidaGUIAS DE ENTREGA DESDE EL 01 EN ADELANTE GUIAS DE ENTREGA DESDE EL 01 EN ADELANTE $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111805
Talones o talonarios100Unidad no definidaPLANILLAS DE ASISTENCIA KARDEXPLANILLAS DE ASISTENCIA KARDEX $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111805
Talones o talonarios25Unidad no definidaTALONARIO DE SOLICITUD DE PEDIDO DESDE EL 01 EN ADELANTETALONARIO DE SOLICITUD DE PEDIDO DESDE EL 01 EN ADELANTE $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
14111805
Talones o talonarios25Unidad no definidaINGRESO A BODEGA DESDE EL 01 EN ADELANTEINGRESO A BODEGA DESDE EL 01 EN ADELANTE $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.500 $ 242.500
14111805
Talones o talonarios30Unidad no definidaTALONARIO DE ORDENES DE COMPRA MANUAL CON TRIPLICADO PREPICADO DESDE EL 2501 EN ADELANTE TALONARIO DE ORDENES DE COMPRA MANUAL CON TRIPLICADO PREPICADO DESDE EL 2501 EN ADELANTE $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 974.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.155
TOTAL OC $ 1.159.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.