Orden de Compra. Nº4062-783-SE21 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-783-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 13424,7027
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos1Unidad no definidaBARRE HOJAS DIENTE PLANO REFOR/TRUPER (1014328).-BARRE HOJAS DIENTE PLANO REFOR/TRUPER (1014328).- $ 6.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.395 $ 6.395
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA PODAR 8 1/2 TRUPER (1018453)TIJERA PODAR 8 1/2 TRUPER (1018453) $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.555 $ 4.555
27112010
Horquetas1Unidad no definidaHORQUETA PASTERA 4G TRUPERHORQUETA PASTERA 4G TRUPER $ 17.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
27112004
Palas1Unidad no definidaPALA PUNTA HUEVO CHICA TRUPERPALA PUNTA HUEVO CHICA TRUPER $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496
27112002
Azadones1Unidad no definidaAZADON CON MANGO TRUPET AL -1AZADON CON MANGO TRUPET AL -1 $ 11.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.832 $ 11.832
27111508
Sierras1Unidad no definidaSERRUCHO PODA BAHCOSERRUCHO PODA BAHCO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
Total Neto $ 70.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.425
TOTAL OC $ 84.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.