Orden de Compra. Nº4062-809-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-809-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 12115,1505
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco14Unidad no definida14 HIPOCLORITO SODIO 3% 1 LITRO14 HIPOCLORITO SODIO 3% 1 LITRO $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.570 $ 10.570
14111703
Toallas de papel7Unidad no definida7 TOALLA DE 2X250 ECO7 TOALLA DE 2X250 ECO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
47131502
Paños de limpieza14Unidad no definida14 TRAPERO SIMPLE S/COSTURA 50X7014 TRAPERO SIMPLE S/COSTURA 50X70 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.220
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida1 BIDON DE 5 LTS, JABON NEUTRO S/A AROMA WK 120 1 BIDON DE 5 LTS, JABON NEUTRO S/A AROMA WK 120 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
Total Neto $ 63.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.115
TOTAL OC $ 75.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.