Orden de Compra. Nº4062-854-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-355-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-854-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-355-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 155140,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETERTEK LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
R.U.T. 77.337.596-8
Sucursal ETERTEK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios4Unidad4 TRIANGULO REFLECTANTE  $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
46181531
Ropa reflectante o accesorios5Unidad5 CHALECO REFLECTANTE VERDE FLUOR  $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.150 $ 16.150
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos9Unidad9 BOTIQUIN BASICO  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.050 $ 58.050
27111706
Llave de tuercas de boca abierta3Unidad3 LLAVE DE CRUZ  $ 8.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.610 $ 26.610
20122610
Cables gallardetes marinos sísmicos9Unidad9 CABLE PUENTE DE BATERIA  $ 9.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.580 $ 86.580
44101711
Conjunto de compresor9Unidad9 COMPRESOR 12V9 COMPRESOR 12V $ 12.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.650 $ 115.650
24101808
Calzos para ruedas4Unidad4 GATA PARA VEHICULO4 GATA PARA VEHICULO $ 19.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.520 $ 77.520
46191601
Extintores5Unidad5 EXTINTOR DE 2 KILOS POLVO QUIMICO SECO5 EXTINTOR DE 2 KILOS POLVO QUIMICO SECO $ 23.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.350 $ 116.350
23231101
Rueda de la sierra de cinta1Unidad1 RUEDA DE REPUESTO ARO 245/75 R161 RUEDA DE REPUESTO ARO 245/75 R16 $ 311.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.540 $ 311.540
Total Neto $ 816.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.141
TOTAL OC $ 971.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.