Orden de Compra. Nº
4062-854-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-355-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-854-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-355-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
155140,7
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ETERTEK LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
R.U.T.
77.337.596-8
Sucursal
ETERTEK LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios
4
Unidad
4 TRIANGULO REFLECTANTE
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
46181531
Ropa reflectante o accesorios
5
Unidad
5 CHALECO REFLECTANTE VERDE FLUOR
$ 3.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.150
$ 16.150
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos
9
Unidad
9 BOTIQUIN BASICO
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.050
$ 58.050
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
3
Unidad
3 LLAVE DE CRUZ
$ 8.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.610
$ 26.610
20122610
Cables gallardetes marinos sísmicos
9
Unidad
9 CABLE PUENTE DE BATERIA
$ 9.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.580
$ 86.580
44101711
Conjunto de compresor
9
Unidad
9 COMPRESOR 12V
9 COMPRESOR 12V
$ 12.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.650
$ 115.650
24101808
Calzos para ruedas
4
Unidad
4 GATA PARA VEHICULO
4 GATA PARA VEHICULO
$ 19.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.520
$ 77.520
46191601
Extintores
5
Unidad
5 EXTINTOR DE 2 KILOS POLVO QUIMICO SECO
5 EXTINTOR DE 2 KILOS POLVO QUIMICO SECO
$ 23.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.350
$ 116.350
23231101
Rueda de la sierra de cinta
1
Unidad
1 RUEDA DE REPUESTO ARO 245/75 R16
1 RUEDA DE REPUESTO ARO 245/75 R16
$ 311.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.540
$ 311.540
Total Neto
$ 816.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.141
TOTAL OC
$ 971.671
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.