Orden de Compra. Nº
4062-856-SE17
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ADQUISICION DE MATERIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-856-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
7870,37
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 NARANJA HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 NARANJA HALLEY
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica
10
Unidad no definida
CINTA MASKING 48X40 MT TESA
CINTA MASKING 48X40 MT TESA
$ 1.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.640
$ 10.640
52151503
Cubertería desechable doméstica
2
Unidad no definida
CUCHARA TE / CAFE N 5X100 UN
CUCHARA TE / CAFE N 5X100 UN
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
14111805
Talones o talonarios
10
Unidad no definida
NOTA POST -IT M3 R330 ZETA C4214 COLOR
NOTA POST -IT M3 R330 ZETA C4214 COLOR
$ 1.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 VERDE HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 VERDE HALLEY
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 ROSADO HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 ROSADO HALLEY
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 CAFÉ HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 CAFÉ HALLEY
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8
Unidad no definida
VASO DESECH. PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X25 .-
VASO DESECH. PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X25 .-
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.736
$ 4.736
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 CELESTE HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 CELESTE HALLEY
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
CARTULINA COLOR 53X75 ROJO HALLEY
CARTULINA COLOR 53X75 ROJO HALLEY
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
52151502
Platos desechables domésticos
4
Unidad no definida
PLATO N 22X50 UN MEDIANO SAN GABRIEL
PLATO N 22X50 UN MEDIANO SAN GABRIEL
$ 1.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.752
$ 6.752
Total Neto
$ 41.423
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.870
TOTAL OC
$ 49.293
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.