Orden de Compra. Nº4062-856-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-856-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 7870,37
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 NARANJA HALLEYCARTULINA COLOR 53X75 NARANJA HALLEY $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica10Unidad no definidaCINTA MASKING 48X40 MT TESA CINTA MASKING 48X40 MT TESA $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
52151503
Cubertería desechable doméstica2Unidad no definidaCUCHARA TE / CAFE N 5X100 UNCUCHARA TE / CAFE N 5X100 UN $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
14111805
Talones o talonarios10Unidad no definidaNOTA POST -IT M3 R330 ZETA C4214 COLOR NOTA POST -IT M3 R330 ZETA C4214 COLOR $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 VERDE HALLEYCARTULINA COLOR 53X75 VERDE HALLEY $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 ROSADO HALLEYCARTULINA COLOR 53X75 ROSADO HALLEY $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 CAFÉ HALLEY CARTULINA COLOR 53X75 CAFÉ HALLEY $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8Unidad no definidaVASO DESECH. PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X25 .-VASO DESECH. PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X25 .- $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.736
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 CELESTE HALLEYCARTULINA COLOR 53X75 CELESTE HALLEY $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA COLOR 53X75 ROJO HALLEYCARTULINA COLOR 53X75 ROJO HALLEY $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
52151502
Platos desechables domésticos4Unidad no definidaPLATO N 22X50 UN MEDIANO SAN GABRIEL PLATO N 22X50 UN MEDIANO SAN GABRIEL $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.752 $ 6.752
Total Neto $ 41.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.870
TOTAL OC $ 49.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.