Orden de Compra. Nº4062-866-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-866-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 15648,02
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definida2 ALCOHOL GEL GRANDE2 ALCOHOL GEL DE 1 LTS. TREMEX C/ DOSIFICADOR $ 3.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.482 $ 6.482
12191601
Solventes de alcohol2Unidad no definida2 LINTERNAS GRANDES DE CALIDAD2 LINTERNA HARDCASE PRO 4AA BW $ 8.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.270 $ 17.270
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definida3 ESCOBAS3 ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX TRADICIONAL $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definida6 LITROS POETT6 LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definida5 LYSOFORM5 DESINFECTANTE A/SOL 354 GR. A/ BACT. SUNNER BR $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.625 $ 7.625
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definida6 PAÑOS LIMPIADORES6 TRAPERO 50 X 45 ALGODON DOBLE C/OJAL $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.132
12141901
Cloro Cl10Unidad no definida10 LTS. CLORO 10 LTS. CLORO TREMEX TRADICIONAL $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
47131803
Desinfectantes domésticos11Unidad no definida11 CLORO GEL11 CLORO GEL 900 ML CLORINDA $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.254 $ 12.254
47131604
Escobas6Unidad no definida6 PAQUETES BOLSA BASURA6 PAQUETES BOLSA BASURA 70 X 90 PTE X 10 VIRUTEX $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definida5 PAÑOS MULTIUSO5 PAÑOS VIRUTEX MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.845 $ 6.845
Total Neto $ 82.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.648
TOTAL OC $ 98.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.