Orden de Compra. Nº
4062-866-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-866-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
15648,02
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
2 ALCOHOL GEL GRANDE
2 ALCOHOL GEL DE 1 LTS. TREMEX C/ DOSIFICADOR
$ 3.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.482
$ 6.482
12191601
Solventes de alcohol
2
Unidad no definida
2 LINTERNAS GRANDES DE CALIDAD
2 LINTERNA HARDCASE PRO 4AA BW
$ 8.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.270
$ 17.270
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad no definida
3 ESCOBAS
3 ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX TRADICIONAL
$ 1.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.948
$ 3.948
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad no definida
6 LITROS POETT
6 LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
5 LYSOFORM
5 DESINFECTANTE A/SOL 354 GR. A/ BACT. SUNNER BR
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.625
$ 7.625
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
6 PAÑOS LIMPIADORES
6 TRAPERO 50 X 45 ALGODON DOBLE C/OJAL
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.132
$ 9.132
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
10 LTS. CLORO
10 LTS. CLORO TREMEX TRADICIONAL
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
47131803
Desinfectantes domésticos
11
Unidad no definida
11 CLORO GEL
11 CLORO GEL 900 ML CLORINDA
$ 1.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.254
$ 12.254
47131604
Escobas
6
Unidad no definida
6 PAQUETES BOLSA BASURA
6 PAQUETES BOLSA BASURA 70 X 90 PTE X 10 VIRUTEX
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.882
$ 3.882
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
5 PAÑOS MULTIUSO
5 PAÑOS VIRUTEX MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.845
$ 6.845
Total Neto
$ 82.358
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.648
TOTAL OC
$ 98.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.