Orden de Compra. Nº
4062-867-SE17
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ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-867-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
9524,13
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
4 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICA
4 BOLSA DE BASURA 50 X 70 PTE X 10 BAS.
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
1 QUIX
1 LAVALOZAS LIQ. 1,25 LT. VIRGINIA LIMON
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.447
$ 1.447
14111704
Papel higiénico
2
Unidad no definida
2 PAQUETE DE CONFORT DE 8 UNIDADES C/U
2 PAPEL HIG.L 8 ROLLOS 30 MT. H/D PAQUETE
$ 3.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.520
$ 6.520
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad no definida
2 LUTRA MUEBLES
2 LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX TRADIC
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.564
$ 2.564
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad no definida
2 LITROS DE CLORO
2 CLORO 1 LT. TREMEX TRADICIONAL AL 5%
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.556
$ 1.556
47131816
Desodorantes
3
Unidad no definida
3 DESODORANTE AMBIENTALES
3 DESODORANTE AMB. POETT 360 XX BRISA PRIMA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
1 TIJERA MEDIANA
1 TIJERA OFICINA 20 CM TORRE MANGO SUAVE
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.017
$ 1.017
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad no definida
8 PAÑOS DE PISO
8 TRAPERO 50 X 45 ALGODON DOBLE C/OJAL
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.176
$ 12.176
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad no definida
4 PAÑOS SACA POLVO
4 PAÑOS MULTIUSO
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.476
$ 5.476
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad no definida
3 AMPOLLETAS DE 100 WT
3 AMPOLLETA ECOCLASSIC 70W DP X 4
$ 2.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.312
$ 6.312
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad no definida
1 TUBO FLUORESCENTE
1 TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLD 18W/84
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.314
$ 1.314
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad no definida
3 LIMPIAVIDRIOS
3 LIMPIAVIDRIOS 500XX GLASSEX PISTOLA
$ 1.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.769
$ 5.769
Total Neto
$ 50.127
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.524
TOTAL OC
$ 59.651
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.