Orden de Compra. Nº4062-867-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-867-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 9524,13
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definida4 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICA4 BOLSA DE BASURA 50 X 70 PTE X 10 BAS. $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definida1 QUIX1 LAVALOZAS LIQ. 1,25 LT. VIRGINIA LIMON $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447 $ 1.447
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida2 PAQUETE DE CONFORT DE 8 UNIDADES C/U2 PAPEL HIG.L 8 ROLLOS 30 MT. H/D PAQUETE $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definida2 LUTRA MUEBLES2 LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX TRADIC $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564 $ 2.564
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definida2 LITROS DE CLORO2 CLORO 1 LT. TREMEX TRADICIONAL AL 5% $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556 $ 1.556
47131816
Desodorantes3Unidad no definida3 DESODORANTE AMBIENTALES3 DESODORANTE AMB. POETT 360 XX BRISA PRIMA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
44121618
Tijeras1Unidad no definida1 TIJERA MEDIANA1 TIJERA OFICINA 20 CM TORRE MANGO SUAVE $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017
47131502
Paños de limpieza8Unidad no definida8 PAÑOS DE PISO8 TRAPERO 50 X 45 ALGODON DOBLE C/OJAL $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.176 $ 12.176
47131602
Paños de limpieza absorbente4Unidad no definida4 PAÑOS SACA POLVO4 PAÑOS MULTIUSO $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.476 $ 5.476
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definida3 AMPOLLETAS DE 100 WT3 AMPOLLETA ECOCLASSIC 70W DP X 4 $ 2.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.312 $ 6.312
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definida1 TUBO FLUORESCENTE1 TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLD 18W/84 $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314 $ 1.314
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad no definida3 LIMPIAVIDRIOS3 LIMPIAVIDRIOS 500XX GLASSEX PISTOLA $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.769 $ 5.769
Total Neto $ 50.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.524
TOTAL OC $ 59.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.