Orden de Compra. Nº4062-87-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-102-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-87-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-102-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación alejo carrillo 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 42947,03
Dirección de Envío de la Factura alejo carrillo 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL MEHUIN ADJUNTAR COTIZACION CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES ADJUNTAS SP.N°2244 Y SP.N°2243. OFERTAR TODOS LOS PRODUCTOS. MENCIONAR TIEMPO DE ENTREGA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL MEHUIN ADJUNTAR COTIZACION CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES ADJUNTAS SP.N°2244 Y SP.N°2243. $ 226.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.037 $ 226.037
Total Neto $ 226.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.947
TOTAL OC $ 268.984


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.