Orden de Compra. Nº
4062-89-SE18
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-89-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
40 RESMAS HOJAS DE OFICIO
40 RESMAS HOJAS DE OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
30 RESMA HOJAS DE CARTA
30 RESMA HOJAS DE CARTA
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.700
$ 104.700
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
20
Unidad no definida
20 LAPIZ PASTA FIXXION AZUL
20 LAPIZ PASTA FIXXION AZUL
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
60121252
Bandejas de pintura
5
Unidad no definida
5 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS
5 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.950
$ 74.950
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
20
Unidad no definida
20 LAPIZ TINTA N° 7
20 LAPIZ TINTA N° 7
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad no definida
1 BLINDERS CHICO
1 BLINDERS CHICO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 100
60121108
Croqueras
10
Unidad no definida
10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA
10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.900
$ 69.900
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
10 ARCHIVADOR OFICIO
10 ARCHIVADOR OFICIO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
10
Unidad no definida
10 CUADERNOS TAPA DURA CHICOS
10 CUADERNOS TAPA DURA CHICOS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
60121503
Rotuladores lavables
7
Unidad no definida
7 PLUMONES PIZARRA PTA. REDONDA
7 PLUMONES PIZARRA PTA. REDONDA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
Total Neto
$ 561.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 561.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.