Orden de Compra. Nº4062-893-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-46-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-893-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-46-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-46-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Bosques de Paimun Ltda.
Razón Social SOCIEDAD FORESTAL BOSQUES DE PAIMUN LIMITADA
R.U.T. 76.100.771-8
Sucursal Forestal Bosques de Paimun Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña10Unidad10 metros de leña certificada, seca y cortada, puesta en dependencias del Departamento Social.EMPRESA CON EXPERIENCIA EN RUBRO, CERTIFICADA POR COCEL VALDIVIA, OFRECEMOS LEÑA SECA CON SERVICIO DE TROZADO Y ORDENADO EN BODEGA, EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA SERA DE UN DÍA HÁBIL UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.