Orden de Compra. Nº4062-911-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-911-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida10 RESMA TAMAÑO OFICIO  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
31201603
Gomas6Unidad no definida6 GOMAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definida2 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre6Unidad no definida6 CORRECTORES  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
44121604
Timbres y sellos6Unidad no definida6 HUELLEROS  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12Unidad no definida12 CAJAS DE LAPICES COLORES SCRIPTO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1Unidad no definida1 CAJA DE LAPICES PASTA NEGRO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1Unidad no definida1 CAJA LAPICES PASTA AZUL  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121706
Lápices de madera6Unidad no definida6 LAPICES GRAFITOS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definida30 CARPETAS PLASTICAS  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo12Unidad no definida12 POS -IT DE COLORES  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44122104
Clips para papel6Unidad no definida6 CAJAS DE CLIP  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
44122001
Archivadores de fichas6Unidad no definida6 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares4Unidad no definida4 STICK FICK MEDIANO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 173.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 173.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.