Orden de Compra. Nº
4062-911-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-911-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
10 RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
31201603
Gomas
6
Unidad no definida
6 GOMAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
2 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
6
Unidad no definida
6 CORRECTORES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
44121604
Timbres y sellos
6
Unidad no definida
6 HUELLEROS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
12
Unidad no definida
12 CAJAS DE LAPICES COLORES SCRIPTO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.880
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Unidad no definida
1 CAJA DE LAPICES PASTA NEGRO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Unidad no definida
1 CAJA LAPICES PASTA AZUL
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121706
Lápices de madera
6
Unidad no definida
6 LAPICES GRAFITOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad no definida
30 CARPETAS PLASTICAS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad no definida
12 POS -IT DE COLORES
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
44122104
Clips para papel
6
Unidad no definida
6 CAJAS DE CLIP
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad no definida
6 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.940
$ 17.940
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
4
Unidad no definida
4 STICK FICK MEDIANO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
Total Neto
$ 173.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 173.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.