Orden de Compra. Nº4062-926-SE18 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-926-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaRESMAS HOJAS DE CARTARESMAS HOJAS DE CARTA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700
44122016
Sujeta documentos3Unidad no definidaCAJAS BLINDER GRANDESCAJAS BLINDER GRANDES $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122016
Sujeta documentos3Unidad no definidaCAJA BLINDER MEDIANOSCAJA BLINDER MEDIANOS $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44122008
Divisores con uñetas10Unidad no definidaSEPARADORES OFICIO SEPARADORES OFICIO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
44122104
Clips para papel10Unidad no definidaCAJA CLIPSCAJA CLIPS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121705
Portaminas10Unidad no definidaPORTAMINASPORTAMINAS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad no definidaTACOS MEDIANOSTACOS MEDIANOS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOTCHSCOTCH $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad no definidaRESMAS HOJAS DE OFICIO RESMAS HOJAS DE OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
44121506
Sobres estándar30Unidad no definidaSOBRE 1/2 OFICIO SOBRE 1/2 OFICIO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaLAPIZ FRIXIONLAPIZ FRIXION $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
43232503
Corrector ortográfico10Unidad no definidaCORRECTORESCORRECTORES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121704
Lápiz pasta30Unidad no definidaLAPIZ PASTA BICLAPIZ PASTA BIC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 449.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 449.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.