Orden de Compra. Nº
4062-926-SE18
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ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-926-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMAS HOJAS DE CARTA
RESMAS HOJAS DE CARTA
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.700
$ 104.700
44122016
Sujeta documentos
3
Unidad no definida
CAJAS BLINDER GRANDES
CAJAS BLINDER GRANDES
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122016
Sujeta documentos
3
Unidad no definida
CAJA BLINDER MEDIANOS
CAJA BLINDER MEDIANOS
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
44122008
Divisores con uñetas
10
Unidad no definida
SEPARADORES OFICIO
SEPARADORES OFICIO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
44122104
Clips para papel
10
Unidad no definida
CAJA CLIPS
CAJA CLIPS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44121705
Portaminas
10
Unidad no definida
PORTAMINAS
PORTAMINAS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad no definida
TACOS MEDIANOS
TACOS MEDIANOS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.700
$ 38.700
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
SCOTCH
SCOTCH
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad no definida
RESMAS HOJAS DE OFICIO
RESMAS HOJAS DE OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
44121506
Sobres estándar
30
Unidad no definida
SOBRE 1/2 OFICIO
SOBRE 1/2 OFICIO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121707
Lápices de colores
20
Unidad no definida
LAPIZ FRIXION
LAPIZ FRIXION
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
43232503
Corrector ortográfico
10
Unidad no definida
CORRECTORES
CORRECTORES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44121704
Lápiz pasta
30
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC
LAPIZ PASTA BIC
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 449.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 449.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.