Orden de Compra. Nº4062-968-SE19 "ADQUISICION DE COCTEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-968-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.9990.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Marisol
Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ
R.U.T. 14.036.524-6
Sucursal Producciones Marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel40Unidad no definidaCÓCTEL DE 10 BOCADO: APERITIVO (GASEOSA O JUGO NATURAL) EMPANADAS QUESO Y PINO (1 C/U) BROCHETAS DE VACUNO (2 P/P) BROCHETAS DE CERDO A LA MOSTAZA (2 P/P) MINI CHURRASCOS (1 P/P) MINI ROLLITOS DE AVE (2 P/P ) SURTIDO DE CANAPES (3 P/P) SERVICIO DE CÓCTEL PARA 40 PERSONAS CELEBRACIÓN " DÍA DE LA MADRE", USUARIOS OPD A LAS 12:30 EN OFICINA EL DÍA VIERNES 10 MAYO 2019.- $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.