Orden de Compra. Nº4062-991-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION CANALET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-991-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION CANALET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 3504,6184
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142320
Uniones de tubería1Unidad no definida1 ADHESIVO PVC 240CC VINILIT1 ADHESIVO PVC 240CC VINILIT $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.899 $ 3.899
31161504
Tornillos para metales1Unidad no definida1 TORNILLO CABEZA LENTEJA P/BROCA CAJA 1X100UNIDADES1 TORNILLO CABEZA LENTEJA P/BROCA CAJA 1X100UNIDADES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definida1 AUTOPERFORANTE P/BROCA 3/4 CAJA X 100UNIDADES1 AUTOPERFORANTE P/BROCA 3/4 CAJA X 100UNIDADES $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
23153138
Cabezales de corte o desbastado2Unidad no definida2 DISCO CORTE WURTH 4 1/2 1MM2 DISCO CORTE WURTH 4 1/2 1MM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definida1 TEE PVC S 75X751 TEE PVC S 75X75 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión6Unidad no definida6 CODO PVC 75X456 CODO PVC 75X45 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento4Unidad no definida4 UNION CANALETA BLANCO P254 UNION CANALETA BLANCO P25 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
Total Neto $ 18.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.505
TOTAL OC $ 21.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.