Orden de Compra. Nº4062-996-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-996-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 3891,029
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso50Unidad no definida50 OPALINA50 OPALINA BLANCA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
42141502
Palitos con casquillo de fibra2Unidad no definida100 PALOS DE BROCHETAS2 SET DE BROCHETAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111610
Cartulina1Unidad no definida1 SOBRES DE CARTULINA1 SOBRES CARTULINA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
14111610
Cartulina4Unidad no definida4 SOBRES GOMA EVA4 SOBRE GOMA EVA GLITTER $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definida6 TUBOS SILICONA CON ESCARCHA6 GLITTER ADHESIVO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
Total Neto $ 20.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.891
TOTAL OC $ 24.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.