Orden de Compra. Nº4063-29-SE18 "CONSTRUCCIÓN POSTA DE QUILLALHUE, MARIQUINA ORDEN DE COMPRA DESDE 4063-19-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4063-29-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN POSTA DE QUILLALHUE, MARIQUINA ORDEN DE COMPRA DESDE 4063-19-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4063-19-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 57728047,51
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Construcción
Razón Social LUIS ALBERTO IRIGOYEN GONZALEZ
R.U.T. 7.986.911-2
Sucursal Ingenieria y Construcción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalCONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA CON PERTINENCIA CULTURAL CON MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE MADERA, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.valor neto $ 303.831.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.831.829 $ 303.831.829
Total Neto $ 303.831.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.728.048
TOTAL OC $ 361.559.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.