Orden de Compra. Nº4063-41-SE23 "MODIFICACIÓN CONTRATO POR AUMENTO OBRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4063-41-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN CONTRATO POR AUMENTO OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4063-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
Comuna Mariquina
Impuesto 839322,1253
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Andres
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO CHADA SPA
R.U.T. 76.914.751-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diego Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1GlobalMODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRA DE $5.748.576, AUMENTO DE OBRA DE $7.759.807 Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $3.245.576CONSTRUCTORA DEDICADA A OBRAS VARIAS $ 4.417.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.417.485 $ 4.417.485
Total Neto $ 4.417.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 839.322
TOTAL OC $ 5.256.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.