Orden de Compra. Nº4064-11015-SE08 "Adq. galvanos"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4064-11015-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. galvanos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-19-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Alcaldía
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 10154,626
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RELOJERIA Y JOYERIA PANCHITO
Razón Social FRANCISCO AGUILAR RELOJERIA Y JOYERIA PANCHITO E.I
R.U.T. 52.003.067-0
Sucursal RELOJERIA Y JOYERIA PANCHITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos4Unidad   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.444 $ 53.445
Total Neto $ 53.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.155
TOTAL OC $ 63.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.