|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4065-131-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-20-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4065-20-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
6577131,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PASO |
|
Razón Social |
PATAGONIA SOSTENIBLE DE AYSEN SPA
|
|
R.U.T. |
77.433.211-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PASO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121808
| Equipo de limpiar tubería o desagües | 1 | Unidad | Según términos de referencia adjuntos | El precio ofertado VALOR NETO es de treinta y cuatro millones, seiscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos. |
$ 34.616.482,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.616.482
|
$ 34.616.482
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.616.482
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.577.132
|
|
$ 41.193.614
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.