Orden de Compra. Nº4065-45-AG21 "ADQ. MATERIALES SANITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-45-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES SANITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-004-014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 115747,24
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO ADRIAN MIRANDA LUCHSINGER
Razón Social CLAUDIO ADRIAN MIRANDA LUCHSINGER
R.U.T. 16.684.225-5
Sucursal CLAUDIO ADRIAN MIRANDA LUCHSINGER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos6UnidadLlave individual con temporizadorLlave $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
31211603
Pintura secante6UnidadPintura esmalte al aguaPintura $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera1UnidadBarra de sujeción simple 24 61 cm. FanalozaBarra de sujeción $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
30181505
Taza de WC1UnidadWC taza institucional 7 lt  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanos loza paredLavamanos $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera1UnidadBarra abatible al muro 78 cm. acero Fanaloza  $ 125.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.196 $ 125.196
Total Neto $ 609.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.747
TOTAL OC $ 724.943


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.684.225-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.