Orden de Compra. Nº4065-5-AG26 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA OCMUNA DE RÍO IBÁÑEZ "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA OCMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-004/ 215-22-04-012-003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 94831,66
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidadtoalla de papel en formato 2 x 250mtstoalla de papel en formato 2 x 250mts $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.686 $ 22.686
14111704
Papel higiénico2Unidadpapel higiénico en formato de 4 x 500 mts.papel higiénico en formato de 4 x 500 mts. $ 8.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.078 $ 17.078
12191601
Solventes de alcohol20Litroalcohol gel desinfectante 70°, formato de 1 ó 5 litros.alcohol gel desinfectante 70°, formato de 1 ó 5 litros. $ 4.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.380 $ 80.380
53131608
Jabones20Litrojabón liquido, en formato de 1 ó 5 litros.jabón liquido, en formato de 1 ó 5 litros. $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.920 $ 26.920
47121701
Bolsas de basura150RolloBolsa de basura para cargas pesadas, de 80x120 cm (en rollo de 10 unidades)Bolsa de basura para cargas pesadas, de 80x120 cm (en rollo de 10 unidades) $ 2.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.050 $ 352.050
Total Neto $ 499.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.832
TOTAL OC $ 593.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.