Orden de Compra. Nº
4065-60-SE20
"
ADQ. DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN PROYECTO FRIL EMPLEO 2020
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4065-60-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN PROYECTO FRIL EMPLEO 2020
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza N°161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-055 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
228738,72
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T.
96.838.560-7
Sucursal
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30121503
Creosota
1
Galón
IMPREGNANTE TIPO DYNALEUM
IMPREGNANTE TIPO DYNALEUM
$ 7.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.746
$ 7.746
24121802
Latas de pintura o barniz
4
Galón
BARNIZ NATURAL
BARNIZ NATURAL
$ 14.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.864
$ 57.864
24121802
Latas de pintura o barniz
5
Galón
PROTECTOR TIPO CERESTAIN B/NEUTRA B/AGUA GL.
PROTECTOR TIPO CERESTAIN B/NEUTRA B/AGUA GL.
$ 17.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.375
$ 88.375
31161503
Clavo-tornillo
10
Caja
TONILLO VOLC. CRS ZS PB 6X1 5/8 P 600
TONILLO VOLC. CRS ZS PB 6X1 5/8 P 600
$ 14.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.040
$ 143.040
30102304
Perfiles de acero
8
Unidad
FEE RECTÁNGULO 100X50X2 MM 6 MT.
FEE RECTÁNGULO 100X50X2 MM 6 MT.
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
30102304
Perfiles de acero
6
Unidad
ÁNGULO 80X80X6 MM 6MT.
ÁNGULO 80X80X6 MM 6MT.
$ 35.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.400
$ 212.400
30102304
Perfiles de acero
4
Unidad
FEE CUADRADO 100X100X4 MM 6 MT.
FEE CUADRADO 100X100X4 MM 6 MT.
$ 56.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
44122107
Grapas
2
Unidad
GRAPA 3/8
GRAPA 3/8
$ 2.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.854
$ 4.854
27112004
Palas
24
Unidad
PALA PUNTA HUEVO M/METAL
PALA PUNTA HUEVO M/METAL
$ 3.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.944
$ 79.944
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLÓN MUNICIPAL 40 CM. C/MANGO
ESCOBILLÓN MUNICIPAL 40 CM. C/MANGO
$ 4.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.060
$ 92.060
27111801
Cintas métricas
5
Unidad
HUINCHA 10 MT.
HUINCHA 10 MT.
$ 14.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.085
$ 70.085
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110X120 5 UNID.
BOLSAS DE BASURA 110X120 5 UNID.
$ 4.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.520
$ 43.520
Total Neto
$ 1.203.888
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.739
TOTAL OC
$ 1.432.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.