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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4066-183-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. LEÑA PARA CENTRO COMEDOR COMUNITARIO LA PAZ DE PTO IBÁÑEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
167200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ |
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Razón Social |
YOHANA IVETTE DÍAZ DÍAZ
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R.U.T. |
15.245.582-8 |
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Sucursal |
YOHANA IVETTE DIAZ DIAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 22 | Metro Cúbico | Adquisición de 22 metros de leña de Lenga o Ñire | Adquisición de 22 metros de leña de Lenga o Ñire |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880.000
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$ 880.000
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Total Neto
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$ 880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.200
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$ 1.047.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.