|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4066-198-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. polares institucionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4066-13-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
151525 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tundra |
|
Razón Social |
MICHAEL DOUGLAS SMYTHE VAN BEBBER
|
|
R.U.T. |
13.120.719-0 |
|
Sucursal |
Tundra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102710
| Uniformes corporativos | 25 | Unidad | Polares institucionales en tela softshell, color ladrillo con franjas negras (según boceto que se adjunta), modelo de mujer entallado y hombre recto, escudo bordado en el frente y en el brazo, con cierre frontal y bolsillos laterales, puño ajustable con c | |
$ 31.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 797.500
|
$ 797.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 797.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.525
|
|
$ 949.025
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.