|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4066-288-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTADO DE PAGO N°1, PROYECTO ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES, SUR RÍO IBÁÑEZ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4066-14-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIDECO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
1193902,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DANY DANIELA |
|
Razón Social |
COMERCIAL DANY DANIELA ANDRADE ANTRILLAO E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.676.678-1 |
|
Sucursal |
DANY DANIELA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ABARROTES PARA PROYECTO "ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES, SUR RÍO IBÁÑEZ" | ESTADO DE PAGO N°1 |
$ 6.283.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.283.697
|
$ 6.283.697
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.283.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.193.902
|
|
$ 7.477.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.