Orden de Compra. Nº
4066-36-AG26
"
ADQ. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO MUNICIPAL MOVIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4066-36-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO MUNICIPAL MOVIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
400231,2
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
Razón Social
COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
R.U.T.
77.301.138-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 4”.
BROCHAS 4”.
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.562
$ 7.562
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 3”.
BROCHAS 3”.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
30102304
Perfiles de acero
6
Unidad
PERFIL C 200X50X3MM.
PERFIL C 200X50X3MM.
$ 48.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.620
$ 289.620
30102304
Perfiles de acero
18
Unidad
PERFIL ACERO 40X40X2 MM
PERFIL ACERO 40X40X2 MM
$ 17.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.704
$ 313.704
30103601
Vigas de madera
90
Unidad
PIEZAS MADERA 2X3.
PIEZAS MADERA 2X3.
$ 3.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 351.810
$ 351.810
30103604
Revestimiento o láminas de madera
32
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL 28 MM, 1,22X2,44 MTS.
TERCIADO ESTRUCTURAL 28 MM, 1,22X2,44 MTS.
$ 29.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 944.000
$ 944.000
31162006
Clavos de alambre
4
kilogramo
CLAVOS DE 3 1/2".
CLAVOS DE 3 1/2".
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
31162006
Clavos de alambre
3
kilogramo
CLAVOS 2 1/2".
CLAVOS 2 1/2".
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.308
$ 7.308
31191506
Discos abrasivos
50
Unidad
DISCO DE CORTE DE 4 1/2 FINOS.
DISCO DE CORTE DE 4 1/2 FINOS.
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.050
$ 42.050
31161502
Tornillos de anclaje
1000
Unidad
TORNILLOS PUNTA FINA DE 2”.
TORNILLOS PUNTA FINA DE 2”.
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2”.
BROCHAS 2”.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30102304
Perfiles de acero
3
Unidad
TUBO REDONDO 2X3 MM.
TUBO REDONDO 2X3 MM.
$ 27.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.598
$ 83.598
Total Neto
$ 2.106.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 400.231
TOTAL OC
$ 2.506.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.