Orden de Compra. Nº4066-36-AG26 "ADQ. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO MUNICIPAL MOVIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4066-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO MUNICIPAL MOVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 400231,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
Razón Social COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
R.U.T. 77.301.138-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LAGO POLLUX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4”.BROCHAS 4”. $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3”.BROCHAS 3”. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30102304
Perfiles de acero6UnidadPERFIL C 200X50X3MM.PERFIL C 200X50X3MM. $ 48.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.620 $ 289.620
30102304
Perfiles de acero18UnidadPERFIL ACERO 40X40X2 MMPERFIL ACERO 40X40X2 MM $ 17.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.704 $ 313.704
30103601
Vigas de madera90UnidadPIEZAS MADERA 2X3.PIEZAS MADERA 2X3. $ 3.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.810 $ 351.810
30103604
Revestimiento o láminas de madera32PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 28 MM, 1,22X2,44 MTS.TERCIADO ESTRUCTURAL 28 MM, 1,22X2,44 MTS. $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.000 $ 944.000
31162006
Clavos de alambre4kilogramoCLAVOS DE 3 1/2".CLAVOS DE 3 1/2". $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
31162006
Clavos de alambre3kilogramoCLAVOS 2 1/2".CLAVOS 2 1/2". $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
31191506
Discos abrasivos50UnidadDISCO DE CORTE DE 4 1/2 FINOS.DISCO DE CORTE DE 4 1/2 FINOS. $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.050 $ 42.050
31161502
Tornillos de anclaje1000UnidadTORNILLOS PUNTA FINA DE 2”. TORNILLOS PUNTA FINA DE 2”. $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2”.BROCHAS 2”. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30102304
Perfiles de acero3UnidadTUBO REDONDO 2X3 MM.TUBO REDONDO 2X3 MM. $ 27.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.598 $ 83.598
Total Neto $ 2.106.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.231
TOTAL OC $ 2.506.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.