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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4066-68-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alimentación OPC N° 272 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR OMAR |
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Razón Social |
HECTOR MARDONES CARO
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R.U.T. |
9.984.669-0 |
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Sucursal |
HECTOR OMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | Servicio de alimentación para 15 personas, participantes de la semana de Puerto Rio Tranquilo, | Servicio de alimentación para 15 personas, participantes participantes de la semana de Puerto Rio Tranquilo, incluye 15 desayuno, almuerzo, cenas los días 23,24 y 25 de marzo de 2018 |
$ 390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.