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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4066-85-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. género y polelina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
según detalle orden de compra N°4566, taller de adultos mayores club Río Tranquilo y Pto. Sanchez. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9384,9892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA GRACIELA EL DUEIK RIVAS
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R.U.T. |
16.079.931-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162101
| Tela o tejido de estopilla | 10 | Metro Lineal | Tela o tejido de estopilla | popelina lisa |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.240
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$ 9.244
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11162101
| Tela o tejido de estopilla | 8 | Metro Lineal | Tela o tejido de estopilla | popelina con flores |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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11162101
| Tela o tejido de estopilla | 10 | Metro Lineal | Tela o tejido de estopilla | popelina cocina |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.680
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$ 11.681
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11162101
| Tela o tejido de estopilla | 12 | Metro Lineal | Tela o tejido de estopilla | género estampado |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.064
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$ 20.067
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Total Neto
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$ 49.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.385
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$ 58.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.