Orden de Compra. Nº4066-91-AG23 "ADQ. BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4066-91-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 63855,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado y transportes Jelvez
Razón Social ARNOLDO JÉLVEZ VALENZUELA
R.U.T. 5.218.888-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado y transportes Jelvez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80UnidadAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 500 CC CADA UNAAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 500 CC CADA UNA $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080
50202303
Jugos y néctar concentrados90UnidadJUGOS NATURAL BOTELLA 1 LITRO 1/2 CADA UNAJUGOS NATURAL BOTELLA 1 LITRO 1/2 CADA UNA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDA DE 3 LITROS CADA UNA DIFERENTES SABORESBEBIDA DE 3 LITROS CADA UNA DIFERENTES SABORES $ 2.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500
Total Neto $ 336.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.855
TOTAL OC $ 399.935


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.218.888-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.