Orden de Compra. Nº4067-33-SE14 "Tarjeta de Presentacion Segun OC 1461"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4067-33-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Tarjeta de Presentacion Segun OC 1461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4054-9-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 4789,71
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surgraf Ltda.
Razón Social DISENADORES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.002.966-1
Sucursal Surgraf Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111604
Tarjetas comerciales3UnidadCientos de Tarjetas de Presentacion en Apolina Lisa una cara  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209
Total Neto $ 25.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.790
TOTAL OC $ 29.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.