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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4067-41-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EP N°1 "SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES DE PUERTO IBÁÑEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mellisa |
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Razón Social |
LORENZA FABIANA MUNOZ GONZALEZ
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R.U.T. |
10.252.015-7 |
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Sucursal |
mellisa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Global | ESTADO DE PAGO N°1 SERVICIO DE MANTENCIÓN - ÁREAS VERDES DE PUERTO IBAÑEZ | ESTADO DE PAGO N°1 SERVICIO DE MANTENCIÓN - ÁREAS VERDES DE PUERTO IBAÑEZ |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.