|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4067-72-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
traslado alumnos OC 7756 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4068-3-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
raulito |
|
Razón Social |
RAUL EDUARDO NAVARRO SILVA
|
|
R.U.T. |
9.417.099-0 |
|
Sucursal |
raulito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | traslado alumnos | |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 120.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.