Orden de Compra. Nº4067-85-SE07 "Adq. diesel y gasolina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4067-85-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Adq. diesel y gasolina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición según orden de compra N°4766, guía de despacho N°565038.-
Proveniente de Licitación 4067-22-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza 161
Comuna -1
Impuesto 43626,0748
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroDieselcombustible $ 229.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.611 $ 229.611
Total Neto $ 229.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.626
TOTAL OC $ 273.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.