Orden de Compra. Nº4068-12-SE07 "adquisición víveres y otros"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4068-12-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2007
Nombre de la Orden de Compra adquisición víveres y otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquisición víveres, según detalle ordenes de compra N°4134-4133-4123.-
Proveniente de Licitación 4068-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna -1
Impuesto 15694,1596
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA
R.U.T. 5.218.888-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres1kilogramoGranos de Legumbresporotos granados $ 82.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.601 $ 82.601
Total Neto $ 82.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.694
TOTAL OC $ 98.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.