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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4068-2-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. tinta para impresora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
soporte administrativo, según orden de compra N°4816. |
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Proveniente de Licitación
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4067-12-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6222,0972 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta | tinta para impresora HP 21 negro originales |
$ 10.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.748
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$ 32.748
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Total Neto
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$ 32.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.222
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$ 38.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.