|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4068-9-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. abarrotes OC 381-376-377 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4067-5-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Social |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
21861,81496 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercadonormita |
|
Razón Social |
TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY
|
|
R.U.T. |
7.284.820-9 |
|
Sucursal |
supermercadonormita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221101
| Granos de Cereales | 1 | Global | Adq. abarrotes | |
$ 115.062,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.062
|
$ 115.062
|
|
|
Total Neto
|
$ 115.062
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.862
|
|
$ 136.924
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.