Orden de Compra. Nº4069-35-SE10 "preparacion de alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4069-35-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2010
Nombre de la Orden de Compra preparacion de alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4066-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Concejo Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 3321,0081
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fabricadechocolatesypasteleriavabu
Razón Social MARIA ANGELICA BUSTAMANTE CAMPOS
R.U.T. 7.637.796-0
Sucursal fabricadechocolatesypasteleriavabu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidadtorta, canapés y otro  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
Total Neto $ 17.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.321
TOTAL OC $ 20.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.