Orden de Compra. Nº407-104-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-189-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-104-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-189-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-189-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 665258,4
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sebastian matias
Razón Social muller limitada
R.U.T. 76.428.436-4
Sucursal sebastian matias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua3242Global20-010-000-242-00 Convenio suministro de agua embotellada, segun eett adjuntas. Oferta debe ser ingresada por $210.000.000.- NetoEntregamos un servicio de calidad, con respuesta oportuna a los requerimientos del establecimiento. Dispensadores a comodato según sea la necesidad del Hospital. Mantenciones yo cambio de repuestos de forma inmediata $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.501.360 $ 3.501.360
Total Neto $ 3.501.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.258
TOTAL OC $ 4.166.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.