Orden de Compra. Nº407-208-SE10 "Trabajos varios"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-208-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Trabajos varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1414529,67
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gladys rosa oyarzun soto
Razón Social GLADYS ROSA OYARZUN SOTO
R.U.T. 8.057.412-6
Sucursal gladys rosa oyarzun soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalReparación en diferentes servicios, para evitar problemas sanitarios, incluye mano de obra y materialesReparación en diferentes servicios $ 7.444.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.444.893 $ 7.444.893
Total Neto $ 7.444.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.414.530
TOTAL OC $ 8.859.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.