Orden de Compra. Nº407-224-SE10 "suministro grupo generador"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-224-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra suministro grupo generador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 10849153,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Tsunami ltda
Razón Social Tsunami Ltda
R.U.T. 78.153.100-6
Sucursal Ingenieria y Servicios Tsunami ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1GlobalSuministro e instalación de un grupo generador de electricidadInstalación generador de electricidad $ 57.100.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.100.810 $ 57.100.810
Total Neto $ 57.100.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.849.154
TOTAL OC $ 67.949.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.