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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
407-255-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-22-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-22-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
797266,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaras Diesel Limitada |
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Razón Social |
Jaras Diesel Limitada
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R.U.T. |
76.001.610-1 |
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Sucursal |
Jaras Diesel Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti | 1 | Unidad | 20-090-055-144-00
Cañería Red Húmeda 1" | Cañería Red Húmeda 1"
convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas
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$ 36.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.140
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$ 36.140
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti | 1 | Unidad | 20-090-055-1225-00
Cargador de baterías | Cargador de baterías
convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas |
$ 1.430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.430.000
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$ 1.430.000
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti | 1 | Unidad | 20-090-060-041-00
Gabinete de red húmeda, normado de 700 x700 x300 con manguera de 1" y tapa de acrílico | Gabinete de red húmeda, normado de 700 x700 x300 con manguera de 1" y tapa de acrílico
convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas |
$ 845.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 845.000
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$ 845.000
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | 20-090-055-1224-00
Main Mother W/ Operator Interface | Main Mother W/ Operator Interface
convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas |
$ 1.885.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.885.000
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$ 1.885.000
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Total Neto
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$ 4.196.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 797.267
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$ 4.993.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.