Orden de Compra. Nº
407-283-SE24
"
REPUESTOS SERVIOCTAVA/ 407-10-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
407-283-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPUESTOS SERVIOCTAVA/ 407-10-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
407-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital HGGB Operaciones
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8423 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martín 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
3510713,79
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Razón Social
SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A
R.U.T.
96.934.240-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
20-090-055-1302-00 Compresor ZP57K3E-TFD
Compresor ZP57K3E-TFD
$ 1.356.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.356.977
$ 1.356.977
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
2
Unidad no definida
20-090-055-1271-00 Filtro de bolsa 8 bolsillos, 60%, medidas 24x24x15
Filtro de bolsa 8 bolsillos, 60%, medidas 24x24x15
$ 71.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.612
$ 143.612
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
20-090-055-714-00 Ventilador centrifugo rpm) CBM-270/270 alternativo
Ventilador centrifugo rpm) CBM-270/270 alternativo
$ 820.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820.870
$ 820.870
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
4
Unidad
20-080-050-449-00 GAS REFRIGERANTE R410 a
GAS REFRIGERANTE R410 a
$ 201.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807.576
$ 807.576
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
20-090-055-1301-00 Unidad Compacta (Techo) 15 TR. R410A.
Unidad Compacta (Techo) 15 TR. R410A.
$ 15.076.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.076.730
$ 15.076.730
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
20-090-055-1249-00 Filtro metalico 59x59x4.5cm
Filtro metalico 59x59x4.5cm
$ 63.112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.112
$ 63.112
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
20-080-417-253-00 CAJA GUARDATERMOSTATOS MEDIANA
CAJA GUARDATERMOSTATOS MEDIANA
$ 72.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.956
$ 72.956
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
20-090-055-954-00 Termostato ambiental AAC s/m, para equipo roftop bomba de calor
Termostato ambiental AAC s/m, para equipo roftop bomba de calor
$ 135.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.608
$ 135.608
Total Neto
$ 18.477.441
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.510.714
TOTAL OC
$ 21.988.155
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.