Orden de Compra. Nº407-301-SE24 "REPUESTOS MTTO ASCENSORES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-301-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MTTO ASCENSORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-114-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 2555499,24
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascensores Roca Ltda.
Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA
R.U.T. 76.116.461-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ascensores Roca Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definida20-090-010-059-00 PUERTA DE HALL DE ACERO INOXIDABLE DOBLE HOJA PARA ASCENSOR GENÉRICO.20-090-010-059-00 PUERTA DE HALL DE ACERO INOXIDABLE DOBLE HOJA PARA ASCENSOR GENÉRICO. $ 1.404.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.296 $ 1.404.296
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores6Unidad no definida20-090-010-058-00 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE HOJA PARA CABINA DE ASCENSOR GENERICO20-090-010-058-00 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE HOJA PARA CABINA DE ASCENSOR GENERICO $ 1.288.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.729.776 $ 7.729.776
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definida20-090-010-060-00 OPERADOR DE PUERTA20-090-010-060-00 OPERADOR DE PUERTA $ 1.902.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.902.400 $ 1.902.400
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Global20-090-010-062-00 PISADERAS ALUMINIO PARA PUERTAS DE HALL 02 GUÍAS20-090-010-062-00 PISADERAS ALUMINIO PARA PUERTAS DE HALL 02 GUÍAS $ 759.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.540 $ 759.540
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores6Global20-090-010-061-00 GANCHOS DE PUERTAS20-090-010-061-00 GANCHOS DE PUERTAS $ 275.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.984 $ 1.653.984
Total Neto $ 13.449.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.555.499
TOTAL OC $ 16.005.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.