Orden de Compra. Nº407-367-SE26 "Mtto C. de Aire y Otros cuota 15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-367-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Mtto C. de Aire y Otros cuota 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-216-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 309699,81
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCA GASES
Razón Social M.C.A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
R.U.T. 76.843.938-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MCA GASES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-026-151-044-00 MANTENCION/REPARACION DE CENTRAL DE VACIOMANTENCION/REPARACION DE CENTRAL DE VACIO $ 543.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.333 $ 543.333
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-110-055-00 MANTENCION PREVENTIVA DE COMPRESOR DE AIRE DENTAL MANTENCION PREVENTIVA DE COMPRESOR DE AIRE DENTAL $ 543.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.333 $ 543.333
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-026-151-044-00 MANTENCION PREVENTIVA DE TOMAS MURALES DE GASES MEDICINALESMANTENCION PREVENTIVA DE TOMAS MURALES DE GASES MEDICINALES $ 543.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.333 $ 543.333
Total Neto $ 1.629.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.700
TOTAL OC $ 1.939.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.