Orden de Compra. Nº407-374-SE09 "Aumento de obra ID 1667-12618-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-374-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Aumento de obra ID 1667-12618-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 408310
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Osses
Razón Social MARCELO ANDRES OSSES BECAR
R.U.T. 13.379.552-9
Sucursal Marcelo Osses
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalComplementar los trabajos adjudicados de reparaciones mantenciones varias ID 1667-12618-LP08Aumento de obra ID 1667-12618-LP08 $ 2.149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.000 $ 2.149.000
Total Neto $ 2.149.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 408.310
TOTAL OC $ 2.557.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.