Orden de Compra. Nº407-445-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-22-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-445-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-22-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-22-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 41150,2
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaras Diesel Limitada
Razón Social Jaras Diesel Limitada
R.U.T. 76.001.610-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaras Diesel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25201901
Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti5Unidad20-080-045-1103-00 Cañería Red Húmeda 1"Cañería Red Húmeda 1" convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas $ 36.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.700 $ 180.700
25201901
Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir3Unidad20-080-045-1102-00 Abrazadera alta presiónAbrazadera alta presión convenio suministro de repuestos para red de incendios, según anexo y eett adjuntas $ 11.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
Total Neto $ 216.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.150
TOTAL OC $ 257.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.