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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
407-4875-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO AGUA EMBOTELLADA ORDEN 4375-189-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-189-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
364845,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sebastian matias |
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Razón Social |
muller limitada
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R.U.T. |
76.428.436-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sebastian matias |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1778 | Bidón | 20-010-000-242-00
Convenio suministro de agua embotellada, segun eett adjuntas. Oferta debe ser ingresada por $210.000.000.- Neto | Entregamos un servicio de calidad, con respuesta oportuna a los requerimientos del establecimiento. Dispensadores a comodato según sea la necesidad del Hospital.
Mantenciones yo cambio de repuestos de forma inmediata |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.920.240
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$ 1.920.240
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Total Neto
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$ 1.920.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 364.846
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$ 2.285.086
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.