Orden de Compra. Nº407-497-SE26 "MTTO EQ IND CUOTA 5 MAYO CEN LAV. 407-114-"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-497-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MTTO EQ IND CUOTA 5 MAYO CEN LAV. 407-114-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-114-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16123
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 269610
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSOL S A
Razón Social MARSOL S A
R.U.T. 91.443.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSOL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación5Unidad40-025-110-039-00 MANTENCION PREVENTIVA DE SECADORA INDUSTRIAL. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.40-025-110-039-00 MANTENCION PREVENTIVA DE SECADORA INDUSTRIAL. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-110-040-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANCHADORA INSDUSTRIAL. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.40-025-110-040-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANCHADORA INSDUSTRIAL. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 297.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-110-042-00 MANTENCION PREVENTIVA DE CINTA TRANSPORTADORA LAVANDERIA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.40-025-110-042-00 MANTENCION PREVENTIVA DE CINTA TRANSPORTADORA LAVANDERIA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad40-025-110-041-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE AIRE DE LAVANDERIA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.40-025-110-041-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE AIRE DE LAVANDERIA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 1.419.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.610
TOTAL OC $ 1.688.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.