Orden de Compra. Nº407-703-SE24 "MTTO PREVENTIVO RX INTRAORAL CUOTA 1"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-703-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MTTO PREVENTIVO RX INTRAORAL CUOTA 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-89-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28069
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 743470
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENSOTEC
Razón Social SOPORTE TÉCNICO Y RECURSOS HUMANOS SPA
R.U.T. 76.906.995-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENSOTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definida40-025-105-314-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RX INTRORAL ACTEON XMIND DC 40-025-105-314-00 Mantenimiento Preventivo y Correctivo según requerimientos $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-105-315-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RX INTRORAL GENDEX ORALIX AC40-025-105-315-00 Mantenimiento Preventivo y Correctivo según requerimientos $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad40-025-105-277-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA PLACAS CODONICS HORIZON SF40-025-105-277-00 Mantenimiento Preventivo y Correctivo según requerimientos $ 1.153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.000 $ 1.153.000
Total Neto $ 3.913.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 743.470
TOTAL OC $ 4.656.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.